|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-334-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-60-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1663-60-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
10450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Imprenta y Gráfica Lynch |
|
Razón Social |
HUGO IVAN CALDERON JULIAN
|
|
R.U.T. |
6.524.248-6 |
|
Sucursal |
Imprenta y Gráfica Lynch |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 40 | Talonario | talonarios Boleta de Venta y Servicio, original y 2 copias numeración desde 7801, talonarios de 50 x 3 hojas (150),largo 15 cmt ancho 20 cmt | |
$ 1.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.450
|
|
$ 65.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.