Orden de Compra. Nº1663-347-SE10 "útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-347-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-122-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA
Razón Social GLADYS PAILLAN BORQUEZ
R.U.T. 11.599.229-5
Sucursal EMPRESA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servilletas30Caja servilletas color $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111703
Toallas de papel2Unidad toalla nova $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Papel higiénico30Paquete confort $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 35.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 35.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.