Orden de Compra. Nº1663-351-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-94-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-351-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-94-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-94-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 473480
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO
Razón Social VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO
R.U.T. 10.822.366-9
Sucursal VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
Desperdicios o restos de madera178Metro Cúbicometros cúbicos de leña ver anexo Nº1   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492.000 $ 2.492.000
Total Neto $ 2.492.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.480
TOTAL OC $ 2.965.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.