Orden de Compra. Nº1663-357-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-40-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-357-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-40-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-40-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 87792,5555555555
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Linde
Razón Social persona natural
R.U.T. 15.877.140-3
Sucursal Linde
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141506
Servicios de bienestar social1UnidadSE REQUIERE 1 ASISTENTE SOCIAL, JORNADA COMPLETA, PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION AMBULATORIA INTENSIVO, EL CONTRATO TENDRA UNA DURACION DE 6 MESES   $ 790.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.133 $ 790.133
Total Neto $ 790.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 87.793
TOTAL OC $ 877.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.