Orden de Compra. Nº
1663-371-SE26
"
INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-371-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1663-193-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1660 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
Av. la Paz 1021
Comuna
Quellón
Impuesto
3698255,95
Dirección de Envío de la Factura
Av. la Paz 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores
100
Unidad no definida
PAÑO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 890 HOJA
$ 38.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848.600
$ 3.848.600
47131711
Dispensador de productos limpiadores
3300
Unidad no definida
TRAPEROS con ojal. Material algodón Medidas 50cm x50cm
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.022.800
$ 3.022.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2000
Unidad no definida
BOLSA BASURA ROLLO BIO 50 X 70
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974.000
$ 974.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2300
Unidad no definida
BOLSA BASURA ROLLO BIO 70 X 90
$ 888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.042.400
$ 2.042.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores
800
Unidad no definida
MOPA MICROFIBRA HUMEDA
$ 6.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.892.000
$ 4.892.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores
80
Unidad no definida
ATOMIZADOR
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores
50
Unidad no definida
ESCOBILLON BASICO
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.900
$ 72.900
47131711
Dispensador de productos limpiadores
35
Unidad no definida
NEUTRALIZADOR DE OLORES
$ 73.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.589.475
$ 2.589.475
47131711
Dispensador de productos limpiadores
30
Unidad no definida
LIMPIADORES DESINFECTANTES
OXIVIR
$ 50.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.519.080
$ 1.519.080
47131711
Dispensador de productos limpiadores
250
Unidad
DESENGRASANTES LIMPIADOR CREMA
$ 1.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 433.250
$ 433.250
Total Neto
$ 19.464.505
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.698.256
TOTAL OC
$ 23.162.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.