Orden de Compra. Nº1663-371-SE26 "INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-371-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-193-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1660 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación Av. la Paz 1021
Comuna Quellón
Impuesto 3698255,95
Dirección de Envío de la Factura Av. la Paz 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores100Unidad no definidaPAÑO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 890 HOJA  $ 38.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848.600 $ 3.848.600
47131711
Dispensador de productos limpiadores3300Unidad no definidaTRAPEROS con ojal. Material algodón Medidas 50cm x50cm   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.022.800 $ 3.022.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores2000Unidad no definidaBOLSA BASURA ROLLO BIO 50 X 70  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.000 $ 974.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores2300Unidad no definidaBOLSA BASURA ROLLO BIO 70 X 90   $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.400 $ 2.042.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores800Unidad no definidaMOPA MICROFIBRA HUMEDA  $ 6.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.892.000 $ 4.892.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores80Unidad no definidaATOMIZADOR  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores50Unidad no definidaESCOBILLON BASICO  $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
47131711
Dispensador de productos limpiadores35Unidad no definidaNEUTRALIZADOR DE OLORES  $ 73.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.589.475 $ 2.589.475
47131711
Dispensador de productos limpiadores30Unidad no definidaLIMPIADORES DESINFECTANTESOXIVIR $ 50.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.080 $ 1.519.080
47131711
Dispensador de productos limpiadores250UnidadDESENGRASANTES LIMPIADOR CREMA   $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.250 $ 433.250
Total Neto $ 19.464.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.698.256
TOTAL OC $ 23.162.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.