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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-391-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-102-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-102-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
75034,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 30 | Unidad | caja de curación | |
$ 4.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.700
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$ 143.700
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27112116
| Pinzas de cerco | 10 | Unidad | pinza faur 16.83.22 | |
$ 5.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.900
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$ 52.900
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27112116
| Pinzas de cerco | 3 | Unidad | pinzas collin 45.81.17 | |
$ 4.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.070
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$ 14.070
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27112809
| Portaútiles | 5 | Unidad | porta aguja muy grande 10.18.24 | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.450
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$ 14.450
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42295118
| Equipo de bomba de irrigación quirúrgico o lavado pulsado o accesorios con o sin succión | 1 | Unidad | bomba de aspiración portatil | |
$ 169.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.800
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$ 169.800
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Total Neto
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$ 394.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.035
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$ 469.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.