Orden de Compra. Nº1663-410-SE12 "COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-410-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-78-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automar
Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA
R.U.T. 7.187.006-5
Sucursal Automar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados3UnidadCANDADOS  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
31162506
Soporte de pared10UnidadTARUGOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
31201603
Gomas20UnidadGOMAS PARA GRIFERIA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
40141617
Válvulas angular de globo1UnidadALDOBA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
51142619
Alcohol aromático de amoniaco2UnidadPINO AROMATICO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
26111702
Pilas alcalinas72UnidadPILAS ALCALINAS  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.288 $ 45.280
46171503
Juegos de cerraduras3UnidadCHAPA CILINDRICA  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
31181510
Juntas de silicona1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2RolloTEFLON  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 87.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 87.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.