Orden de Compra. Nº1663-429-AG26 "FRASCOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE BIOPSIAS - PPTO 22.04.005.003"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-429-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FRASCOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE BIOPSIAS - PPTO 22.04.005.003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1794 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 167770
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mejoronline.CL
Razón Social NP MANUALIDADES SPA
R.U.T. 76.938.598-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mejoronline.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104109
Bolsas de recogida de unidades sanguíneas1KitFRASCOS PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA BIOPSIAS, HERMETICOS, ANTIDERRAME, CON TAPA ROSCA, VISUALIZACIÓN DE MEDIDAS EN ML Y DATOS (NOMBRE – N ° - FECHA): • 1000 UNIDADES DE 120 ML • 30 UNIDADES DE 250 ML • 50 UNIDADES DE 500 ML ADJUNTAR FICHA TECNICA OBLIGATORIA DE LOS INSUMOS OFERTADOS. POR FAVOR REVISAR ANEXO DE COMPRA AGIL ADJUNTO AL PRESENTE PROCESOOFERTA REALIZADA PROCESO COMPRA AGIL 1663-240-COT26 $ 883.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.000 $ 883.000
Total Neto $ 883.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.770
TOTAL OC $ 1.050.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.