Orden de Compra. Nº
1663-487-SE20
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COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES COVID-19
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-487-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES COVID-19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1093
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
salud posee connotacion por lo que puede acogerse a pago 45 dias
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
152862,052306
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marissa Eliana
Razón Social
socieda comercial y servicios tecno-kancer Ltda
R.U.T.
76.666.501-2
Sucursal
Marissa Eliana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber
2000
Unidad
BOMBILLAS DESECHABLES DE MATERIAL RECICLABLE
BOMBILLAS DESECHABLES DE MATERIAL RECICLABLE
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.370
52151503
Cubertería desechable doméstica
4000
Unidad
CUCHARAS SOPERAS, DESECHABLES, COLOR BLANCO
CUCHARAS SOPERAS, DESECHABLES, COLOR BLANCO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 67.227
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3000
Unidad
VASOS PLUMAVIT, DESECHABLES, 300 CC O 10 ONZAS
VASOS PLUMAVIT, DESECHABLES, 300 CC O 10 ONZAS
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 70.588
52152004
Platos domésticos
2000
Unidad
PLATOS DESECHABLES DE PLUMAVIT , DIAMETRO 22 CM, REDONDOS
PLATOS DESECHABLES DE PLUMAVIT , DIAMETRO 22 CM, REDONDOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.840
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
3000
Unidad
POTES TRANSPARENTES, CON TAPA, CAPACIDAD 200 CC
POTES TRANSPARENTES, CON TAPA, CAPACIDAD 200 CC
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 151.260
52151502
Platos desechables domésticos
1200
Unidad
PLATOS PLUMAVIT, TIPO HABURGUESERO, 15 CMS APROX
PLATOS PLUMAVIT, TIPO HABURGUESERO, 15 CMS APROX
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.504
24111503
Bolsas de plástico
6
Rollo
ROLLOS DE BOLSAS DESECHABLES , PREPICADAS, CAPACIDAD DE 1 KILO APROX
ROLLOS DE BOLSAS DESECHABLES , PREPICADAS, CAPACIDAD DE 1 KILO APROX
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.834
$ 39.832
11101705
Aluminio
50
Rollo
PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 100 M
PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 100 M
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.900
$ 289.916
Total Neto
$ 804.537
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.862
TOTAL OC
$ 957.399
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.