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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-524-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Preventivo Red Húmeda 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-33-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
855000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores Victoria |
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Razón Social |
SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
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R.U.T. |
14.569.329-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Victoria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de red húmeda del hospital de Quellón. | mantenimiento preventivo del sistema de red húmeda del hospital de Quellón. |
$ 4.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500.000
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$ 4.500.000
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Total Neto
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$ 4.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 855.000
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$ 5.355.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.