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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-577-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OXIGENO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-103-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
54456,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
91.335.000-6 |
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Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 7 | Unidad | OXIGENO 10M3 | |
$ 29.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.850
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$ 206.850
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad | OXIGENO 9M3 | |
$ 26.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.595
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$ 26.595
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23153408
| Prueba de llenado | 1 | Unidad | LLENADO | |
$ 3.855,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.855
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$ 3.855
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | FLETE | |
$ 49.315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.315
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$ 49.315
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Total Neto
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$ 286.615
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.457
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$ 341.072
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.