Orden de Compra. Nº
1663-597-SE18
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Alimentos no perecibles
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-597-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos no perecibles
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1663-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
32193,6
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T.
76.287.477-6
Sucursal
DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
10
Unidad no definida
botellas de endulzante.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50101545
Verduras deshidratadas
6
Unidad
AVENA INSTANTÁNEA CAJA DE 900 G.
AVENA INSTANTÁNEA SELECTA O QUAKER 900GR
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
50101636
Fruta estable sin refrigerar
10
Unidad
CHUÑO PAQUETES 500 GRS.
CHUÑO LOS VOLCANES X 500GR
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50192403
Miel
3
Unidad
POTE DE KILO MIEL DE ABEJA
MIEL DE ABEJA X 1 KG
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
10
Unidad
PAQUETE DE KILO DULCE MEMBRILLO
DULCE DE MEMBRILLO X 1 KG PERELLO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50202305
Jugo en polvo
100
Unidad
SOBRES 35GRS JUGOS EN POLVO (SABORES VARIOS).
SOBRE DE JUGO 35 GR SPRIM O ZUCO
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad
AGUA MINERAL S/GAS BIDON 6 LTS.
AGUA MINERAL SGAS X 6 LITROS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales
10
Unidad
CAJA 350 GRS NESTUM (VARIEDADES)
CAJA NESTUM VARIOS SABORES 350GR
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Unidad
PAQUETES DE KILO DE AZÚCAR GRANULADA.
AZÚCAR IANSA X 1 KG
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
24112602
Tarros
24
Unidad
tarro durazno regimel.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
Total Neto
$ 169.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.194
TOTAL OC
$ 201.634
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.