Orden de Compra. Nº1663-695-AG26 "CAMILLA GINECOLOGICA CON CAJONES Y RESLPADO PPTO PEM 22.04.013"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-695-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CAMILLA GINECOLOGICA CON CAJONES Y RESLPADO PPTO PEM 22.04.013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 266183,73
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDXION SPA
Razón Social MEDXION SPA
R.U.T. 77.908.543-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDXION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1UnidadCAMILLA GINECOLOGICA CON CAJONES Y RESPALDOS: Por favor revisar los documentos adjuntos ya que contienen las características técnicas mínimas necesarias. Se solicita completar el anexo de compra ágil y revisar TODOS los documentos adjuntos. POR FAVOR SE SOLICITA EL TAPIZ EN COLOR AZUL  $ 1.400.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.967 $ 1.400.967
Total Neto $ 1.400.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.184
TOTAL OC $ 1.667.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.