Orden de Compra. Nº1663-699-SE14 "SERVICIO DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-699-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-58-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 19159,6
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Loreto Sarrat
Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ
R.U.T. 14.378.694-3
Sucursal Loreto Sarrat
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería1UnidadSERVICIO DE CAFETERIA, CONTRATO SUMINISTRO PARA UNIDAD DE CAPACITACION (VER BASES PARA OFERTAR.-valor + IVA $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.