Orden de Compra. Nº
1663-706-SE26
"
INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-706-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1663-193-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2434 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
AVENIDA LA PAZ 1021
Comuna
Quellón
Impuesto
1530807,96
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LA PAZ 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores
100
Unidad no definida
CEPILLOS DE BAÑO
$ 3.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.400
$ 323.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores
1400
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70X90X24CM
$ 888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.243.200
$ 1.243.200
47131711
Dispensador de productos limpiadores
50
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.900
$ 72.900
47131711
Dispensador de productos limpiadores
40
Unidad no definida
BALDE C/ESCURRIDOR
$ 5.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.240
$ 216.240
47131711
Dispensador de productos limpiadores
500
Unidad no definida
MOPA MICROFIBRA HUMEDA
$ 6.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.057.500
$ 3.057.500
47131711
Dispensador de productos limpiadores
1800
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80X110X26CM
$ 1.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.179.800
$ 2.179.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores
1200
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50X70
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 584.400
$ 584.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores
168
Unidad no definida
DESENGRASANTES
$ 1.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.144
$ 291.144
47131711
Dispensador de productos limpiadores
100
Unidad
CLORO CONCENTRADO
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.300
$ 88.300
Total Neto
$ 8.056.884
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.530.808
TOTAL OC
$ 9.587.692
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.