Orden de Compra. Nº1663-706-SE26 "INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-706-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO LIC 193-LP25-OP-22.04.007.002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-193-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2434 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021
Comuna Quellón
Impuesto 1530807,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores100Unidad no definidaCEPILLOS DE BAÑO  $ 3.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.400 $ 323.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores1400Unidad no definidaBOLSA BASURA 70X90X24CM  $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.200 $ 1.243.200
47131711
Dispensador de productos limpiadores50Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
47131711
Dispensador de productos limpiadores40Unidad no definidaBALDE C/ESCURRIDOR  $ 5.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.240 $ 216.240
47131711
Dispensador de productos limpiadores500Unidad no definidaMOPA MICROFIBRA HUMEDA  $ 6.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.057.500 $ 3.057.500
47131711
Dispensador de productos limpiadores1800Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110X26CM  $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.179.800 $ 2.179.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores1200Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.400 $ 584.400
47131711
Dispensador de productos limpiadores168Unidad no definidaDESENGRASANTES  $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.144 $ 291.144
47131711
Dispensador de productos limpiadores100UnidadCLORO CONCENTRADO  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.300 $ 88.300
Total Neto $ 8.056.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.530.808
TOTAL OC $ 9.587.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.