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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-773-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL CONTROL PARA ORINA-OP-22.04.005.002 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. la Paz 1021 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
92588,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. la Paz 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 1 | Unidad no definida | Material control preparado a partir de orina humana, valorado para el control de la calidad con el fin de supervisar la precisión para al menos los siguientes analitos: -Acido úrico -amilasa -calcio -cloruro -creatina -embarazo/hcg (cualitativa) -forforo -glucosa -magnesio -micro albumina -osmolalidad -pH -potasio -proteína(total) -sodio -urea -urea nitrogenada (BUN) 2 niveles de control. Prestacion de frascos de 10 ml x 12 unidades por (...)VER ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO ADJUNTO.- | |
$ 487.306,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 487.306
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$ 487.306
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Total Neto
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$ 487.306
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.588
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$ 579.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.