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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-804-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS PLASTICAS PPTO PEM ITEM 22.04.999 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-79-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LA PAZ 1021 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
67006,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LA PAZ 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2024 |
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Proveedor |
Mejoronline.CL |
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Razón Social |
NP MANUALIDADES SPA
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R.U.T. |
76.938.598-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mejoronline.CL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 60 | Unidad | CAJA PLASTICA 27 LITROS | Caja 25 litros Milan |
$ 4.037,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.220
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$ 242.220
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 8 | Unidad | CAJA PLASTICA 65 LITROS CON RUEDA | Caja 72 litros Suprema |
$ 13.806,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.448
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$ 110.448
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Total Neto
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$ 352.668
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.007
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$ 419.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.