Orden de Compra. Nº1663-83-AG26 "FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDROFOBICO PARA BOMBA ASPIRADOR-OP-22.04.005.003"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-83-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDROFOBICO PARA BOMBA ASPIRADOR-OP-22.04.005.003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación Av. la Paz 1021
Comuna Quellón
Impuesto 33364
Dirección de Envío de la Factura Av. la Paz 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SK Medical
Razón Social SK EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.359.563-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SK Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231705
Filtros nasogástricos100Unidad FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDROFOBICO PARA BOMBA ASPIRADOR DE SECRECIONES UNIVERSAL. POR FAVOR VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL " ANEXO COMPRA AGIL" ADJUNTO Y COMPLETAR. (CODIGO 11003142)  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.600 $ 175.600
Total Neto $ 175.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.364
TOTAL OC $ 208.964


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.