Orden de Compra. Nº1663-84-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-25-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-84-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-25-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 753540
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
R.U.T. 7.823.683-3
Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40102001
Caldera de tubo de fuego1Unidadreparaciòn y mantenciòn de equipo y accesorios central termica  $ 3.966.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966.000 $ 3.966.000
Total Neto $ 3.966.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 753.540
TOTAL OC $ 4.719.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.