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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-851-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-30-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
46455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Loreto Sarrat |
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Razón Social |
GLORIA LORETO SARRAT DIAZ
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R.U.T. |
14.378.694-3 |
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Sucursal |
Loreto Sarrat |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 30 | Unidad | Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1A. | |
$ 2.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.500
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$ 76.500
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30221003
| Cafetería | 60 | Unidad | Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1B. | |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 244.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.455
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$ 290.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.