Orden de Compra. Nº1663-892-SE18 "ALIMENTOS NO PERECIBLES "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-892-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 39672
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados80CajaJUGO EN CAJITA DE 200 CC APROX SABORES VARIOS.JUGO CAJITA 200CC COLUN SABORES VARIOS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJUGOS EN CAJITA SIN AZUCAR DE 190 CC APROX ( SABORES VARIOS)JUGO CAJA SIN AZUCAR 190CC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101545
Verduras deshidratadas10UnidadCHUÑO PAQUETES 500 GRS.CHUÑO LOS VOLCANES X 500GR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50171832
Aliño de ensaladas10UnidadJUGO DE LIMÓN BOTELLA DE LITROBOTELLA JUGO LIMON DON JUAN VALOR X 1 LT $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50192404
Cubos de gelatina100UnidadCAJAS GELATINA DE 10 PORCIONES, 100 G APROX (SABORES VARIOS)CAJA GELATINA SABORES VARIOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL S/GAS BIDON 6 LTS.AGUA MINERAL SGAS X 6 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
52151641
Batidora para crema10UnidadCREMA LIGHT TARRO 240GRS APROX.CREMA LIGHT 240GR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales10UnidadCAJA 350 GRS NESTUM (VARIEDADES)CAJA NESTUM VARIOS SABORES 350GR $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales30UnidadPAQUETES DE KILO DE AZÚCAR GRANULADA.AZÚCAR IANSA X 1 KG $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100PaqueteGALLLETAS DULCES PAQUETE DE 40 G APROX SURTIDAS.GALLETA DULCE 40GR SURTIDAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181903
Galletas simples saladas20PaqueteGALLETAS DE SODA PAQUETE DE 180 GGALLETA SODA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 208.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.672
TOTAL OC $ 248.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.