Orden de Compra. Nº
1663-930-SE24
"
ALI.NO PERECIBLES 11/06 ITEM OPE. ITEM 22.01.001.001
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-930-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALI.NO PERECIBLES 11/06 ITEM OPE. ITEM 22.01.001.001
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1663-9-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2052 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
61729,29
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ
R.U.T.
12.346.014-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
24
Bidón
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.640
$ 44.640
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Caja
TÉ NEGRO (CAJAS DE 100 UND)
TÉ NEGRO (CAJAS DE 100 UND)
$ 2.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
COMPOTA DE FRUTA ENVASADA (UND DE 90 G) SABORES VARIOS SIN AZUCAR.
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
kilogramo
AZÚCAR
$ 1.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.710
$ 12.710
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Litro
JUGO DE LIMÓN (BOTELLA DE LITRO)
$ 1.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.105
$ 9.105
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Litro
ACEITE PEPA UVA
$ 8.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.900
$ 87.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Litro
ACEITE OLIVA
ACEITE OLIVA
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.920
$ 64.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Litro
LECHE LIQUIDA NO RECONSTITUIDA SEMIDESCREMADA (CAJA DE LITRO)
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos
48
Paquete
MERMELADA NORMAL, SABORES COMO DURAZNO, CIRUELA, DAMASCO
MERMELADA NORMAL, SABORES COMO DURAZNO, CIRUELA, DAMASCO
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.696
$ 33.696
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Paquete
HARINA TOSTADA
HARINA TOSTADA (PAQUETE 500 G)
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
Total Neto
$ 324.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.729
TOTAL OC
$ 386.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.