|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-966-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION AMBULANCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1663-85-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
19159,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servifrenos |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V
|
|
R.U.T. |
77.752.820-3 |
|
Sucursal |
Servifrenos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION AMBULANCIA FT RF 26 | |
$ 100.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.840
|
$ 100.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.160
|
|
$ 120.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.