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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-974-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLANCHAS DE ACRILICO -PEM- 22.04.999 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
127680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Razón Social |
DENIZ MARCELO NÚÑEZ UBAL
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R.U.T. |
12.700.508-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102215
| Plancha de plástico | 12 | Unidad | PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.22MM X 2.44MM X 3MM DE ESPESOR. | |
$ 56.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.000
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$ 672.000
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Total Neto
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$ 672.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.680
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$ 799.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.