|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1664-101-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DATO ATENCIÓN DE URGENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1664-6-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.271-7 |
|
Dirección de Facturación |
San José 301 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
70300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
imprenta montaris |
|
Razón Social |
IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.098.470-1 |
|
Sucursal |
imprenta montaris |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 200 | Unidad | | DATO ATENCIÓN DE URGENCIA, Nº FOLIO 079001, BLOCK X 50, TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, TAMAÑO CARTA |
$ 1.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 370.000
|
$ 370.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 370.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.300
|
|
$ 440.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.