Orden de Compra. Nº1664-11107-SE08 "Orden de Compra desde 1664-11004-L108"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-11107-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1664-11004-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1664-11004-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social HOSPITAL DE FRESIA
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra SAN JOSE 30
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE FRESIA
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna Fresia
Impuesto 54406,5
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Peña Gutiérrez
Razón Social RODRIGO NICANOR PENA GUTIERREZ
R.U.T. 9.242.315-8
Sucursal Rodrigo Peña Gutiérrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101630
Circuitos integrados de regulador de tensión1Unidad Regulador o estabilizador de voltage, segun terminos de referencia $ 286.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.350 $ 286.350
Total Neto $ 286.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.406
TOTAL OC $ 340.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.