Orden de Compra. Nº1664-1218-SE25 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA FRPR-86"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-1218-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA FRPR-86
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1253
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna Fresia
Impuesto 166829,31
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad MANO DE OBRA MECANICA: comprbacion de frenos, desmontar y montar frenos y discos de frenos, comprobacion camilla, lubricacion calipers delanteros $ 339.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.200 $ 339.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad RESPUESTOS: discos de frenos delanteros, sensor desgaste de freno, juego de piezas forro frenos. $ 506.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.854 $ 506.854
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad MATERIALES: Insumos varios $ 31.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.995 $ 31.995
Total Neto $ 878.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.829
TOTAL OC $ 1.044.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.