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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1664-150-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION AMBULANCIA FRPR-86 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-40-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.271-7 |
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Dirección de Facturación |
San José 301 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
89155,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | | MANO DE OBRA MECÁNICA: MANTENIMIENTO KAUFMANN, PAUTA DE CHEQUEO COMPLETO Y REVISION SISTEMAS DE FRENOS
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$ 206.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.800
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$ 206.800
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | | REPUESTOS: FILTRO DE COMBUSTIBLE SPRINTER, FILTRO ACEITE MOTOR VANS 17, FILTRO RACOR SPRINTER, TAMIZ, VISION CLARA 25 ML, CARTUCHO FILTRO DE AIRE, JUNTA ANULAR. |
$ 167.063,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.063
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$ 167.063
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | | MATERIALES: INSUMOS VARIOS. |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | | LUBRICANTES: ACEITE RIMULA R6 10W40, |
$ 83.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.375
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$ 83.375
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Total Neto
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$ 469.238
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.155
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$ 558.393
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.