|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1664-200-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TALONARIO DATO ATENCION URGENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
1664-6-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.271-7 |
|
Dirección de Facturación |
San José 301 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
23750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Imprenta TAURO |
|
Razón Social |
PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS
|
|
R.U.T. |
8.605.616-k |
|
Sucursal |
Imprenta TAURO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 50 | Block | Formulario Dato atención de urgencia | Dato Atención de Urgencia |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.000
|
$ 125.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 125.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.750
|
|
$ 148.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.