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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1664-201-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE CAFETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.271-7 |
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Dirección de Facturación |
San José 301 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
30180,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniela velasquez Banqueteria |
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Razón Social |
DANIELA IVETTE VELASQUEZ OJEDA
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R.U.T. |
17.630.786-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniela velasquez Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 42 | Unidad | SERVICIOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE MERZO DE 2025, 21 PERSONAS POR CADA DIA, TOTALIZANDO 42 PERSONAS, LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: CAFÉ, TÉ, GALLETAS, KUCHEN, CANAPES COCTEL O SIMILAR. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES. | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.844
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$ 158.844
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Total Neto
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$ 158.844
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.180
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$ 189.024
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.