Orden de Compra. Nº1664-201-AG25 "SERVICIOS DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-201-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna Fresia
Impuesto 30180,36
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniela velasquez Banqueteria
Razón Social DANIELA IVETTE VELASQUEZ OJEDA
R.U.T. 17.630.786-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniela velasquez Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería42UnidadSERVICIOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE MERZO DE 2025, 21 PERSONAS POR CADA DIA, TOTALIZANDO 42 PERSONAS, LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: CAFÉ, TÉ, GALLETAS, KUCHEN, CANAPES COCTEL O SIMILAR. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.844 $ 158.844
Total Neto $ 158.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.180
TOTAL OC $ 189.024


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.630.786-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.