Orden de Compra. Nº
1664-272-SE26
"
MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1664-272-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1664-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra
San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Facturación
San José 301
Comuna
*
Impuesto
95595,46
Dirección de Envío de la Factura
San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elasur
Razón Social
ELASUR SPA.
R.U.T.
76.717.542-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elasur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70 CM X 10 UNID
BOLSA DE BASURA 50X70 CM X 10 UNID
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
47131810
Productos para lavar platos
50
Unidad no definida
ESPONJA MULTIUSO
ESPONJA MULTIUSO
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131821
Compuestos desengrasantes
24
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF EN CREMA 750 ML.
LIMPIADOR CIF EN CREMA 750 ML.
$ 1.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.192
$ 42.192
47131816
Desodorantes
36
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 320 ML.
DESODORANTE AMBIENTAL 320 ML.
$ 1.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.032
$ 67.032
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS
LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS 900 ML WINKLER
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
ESCOBILLON.
ESCOBILLON WINKLER
$ 1.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.930
$ 27.930
12141901
Cloro Cl
60
Unidad
CLORO CONCENTRADO IGUAL O SUPERIOR AL 3 %
CLORO CONCENTRADO AL 3 %
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.960
$ 54.960
24111503
Bolsas de plástico
150
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 CM X 10 UNID
BOLSA DE BASURA 70X90 CM X 10 UNID
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
BOLSA DE BASURA 80X110 CM X 10 UNID
BOLSA DE BASURA 80X110 CM X 10 UNID
$ 1.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.800
$ 124.800
Total Neto
$ 503.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.595
TOTAL OC
$ 598.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.