Orden de Compra. Nº1664-296-SE19 "ALIMENTOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-296-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1664-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación SAN JOSE N°301, FRESIA, DECIMA REGION
Comuna Fresia
Impuesto 72200
Dirección de Envío de la Factura SAN JOSE N°301, FRESIA, DECIMA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa5BolsaSALA FINA DE MESA KG  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50201709
Café instantáneo48LataNESCAFÉ TRADICIÓN 170 GRS  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.920 $ 157.920
24121503
Cajas para empaquetado360UnidadPOTES DE CARTÓN BIODEGRADABLES C/TAPA 300CC  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
50101539
Verduras congeladas8UnidadPOROTO VERDE CORTE FRANCES BOLSA X 2 KILOS  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
25171506
Bomba lava parabrisas48UnidadCIF 750 ML  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.920 $ 61.920
25171506
Bomba lava parabrisas48UnidadLAVALOZAS 750 ML  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760
50101539
Verduras congeladas3UnidadCHOCLO GRANO BOLSA X 2 KG  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
50192303
Postres, helados o yogurt congelado3PackYOGURT DIETETICO 125 GRS X 12 UN  $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
50221201
Cereales precocidos y listos para comer5PaqueteSEMOLA 500 GRS  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.200
TOTAL OC $ 452.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.