Orden de Compra. Nº
1664-296-SE19
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ALIMENTOS VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1664-296-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1664-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra
San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Facturación
SAN JOSE N°301, FRESIA, DECIMA REGION
Comuna
Fresia
Impuesto
72200
Dirección de Envío de la Factura
SAN JOSE N°301, FRESIA, DECIMA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Sucursal
Mansur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa
5
Bolsa
SALA FINA DE MESA KG
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50201709
Café instantáneo
48
Lata
NESCAFÉ TRADICIÓN 170 GRS
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.920
$ 157.920
24121503
Cajas para empaquetado
360
Unidad
POTES DE CARTÓN BIODEGRADABLES C/TAPA 300CC
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
50101539
Verduras congeladas
8
Unidad
POROTO VERDE CORTE FRANCES BOLSA X 2 KILOS
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.120
$ 27.120
25171506
Bomba lava parabrisas
48
Unidad
CIF 750 ML
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.920
$ 61.920
25171506
Bomba lava parabrisas
48
Unidad
LAVALOZAS 750 ML
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.760
$ 53.760
50101539
Verduras congeladas
3
Unidad
CHOCLO GRANO BOLSA X 2 KG
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.170
$ 10.170
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
3
Pack
YOGURT DIETETICO 125 GRS X 12 UN
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.660
$ 6.660
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
5
Paquete
SEMOLA 500 GRS
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 380.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.200
TOTAL OC
$ 452.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.