Orden de Compra. Nº
1664-387-SE09
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Insumos Cocina Central
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1664-387-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Cocina Central
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra
San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Facturación
San José 301
Comuna
Fresia
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Paquetería, Bazar Bryan
Razón Social
MIRIAM ANGELITA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T.
13.849.500-0
Sucursal
Paquetería, Bazar Bryan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112601
Jarros
10
Unidad
Patos o jarros plasticos con boquilla
Patos o jarros plasticos con boquilla
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
31201603
Gomas
2
Unidad
Gomas de lavaplatos
Gomas de lavaplatos
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
52151602
Boles para batir domésticos
2
Unidad
Boles de acero inoxidable
Boles de acero inoxidable
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52151604
Cedazos o coladores domésticos
2
Unidad
Coladores grandes
Coladores grandes
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
52151604
Cedazos o coladores domésticos
2
Unidad
Coladores chicos
Coladores chicos
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
2
Unidad
Bandejas plasticas
Bandejas plasticas
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52152105
Mamaderas o accesorios
15
Unidad
Mamaderas
Mamaderas
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
24111503
Bolsas de plástico
300
Unidad
Bolsas plàsticas de 45 x 26
Bolsas plàsticas de 45 x 26 cm
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60121136
Papel celofán
8
Rollo
Rollos de Alusafol
Rollos de Alusafol
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 61.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 61.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.