Orden de Compra. Nº1664-39-SE26 "MATERIAL DE ASEO - BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-39-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1664-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna *
Impuesto 754584,62
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas5CajaSERVILLETAS CAJA POR 18 UNIDADESTOALLA DOBLADA TIPO SERVILLETA, 200 HOJAS $ 32.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.090 $ 164.090
14111703
Toallas de papel30CajaTOALLA DE PAPEL 350 MTS, SECADO DE MANOS BLANCO, HOJA SENCILLA, CAJA X 6 UDS.TOALLA DE PAPEL 350 MTS, SECADO DE MANOS BLANCO, HOJA SENCILLA, CAJA X 6 UDS. $ 66.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.680 $ 1.990.680
12191601
Solventes de alcohol48UnidadALCOHOL SPRAY 400 ML, CAJA DE 12 UNIDADESALCOHOL SPRAY 400 ML, ALCOHOL SPRAY 400 ML, $ 7.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.280 $ 365.280
53131608
Jabones36UnidadJABON SPRAY HAND LOTION, 400 ML, CAJA X 6 UDS.JABON SPRAY HAND LOTION, 400 ML, CAJA X 6 UDS. $ 5.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.108 $ 180.108
14111703
Toallas de papel60PaquetePAPEL HIGIENICO BIODEGRADABLE 550 MTS, BLANCO, HOJA SIMPLE, PAQUETE X 6 UDS.PAPEL HIGIENICO BIODEGRADABLE 550 MTS, BLANCO, HOJA SIMPE $ 21.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.271.340 $ 1.271.340
Total Neto $ 3.971.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.585
TOTAL OC $ 4.726.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.