Orden de Compra. Nº
1664-478-SE17
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ALIMENTOS, TALLERES DE SALUD MENTAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1664-478-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, TALLERES DE SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1664-4-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra
San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.271-7
Dirección de Facturación
San José 301
Comuna
Fresia
Impuesto
15125,9
Dirección de Envío de la Factura
San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T.
7.201.274-7
Sucursal
LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
8
Unidad no definida
TOALLA NOVA CLASICA.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.552
$ 2.552
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Bolsa
VASO DESECHABLE 200 CC. POR 50 UNIDADES
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
1
Bolsa
MILO 500 GRS.
$ 2.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.865
$ 2.865
50192110
Nueces o frutos secos
3
Bolsa
NUECES 80 GR.
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.194
$ 4.194
50101636
Fruta estable sin refrigerar
3
Bolsa
PASAS MORENA 80 GRS.
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.665
$ 1.665
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
JUGO WATTS 1.5 LITROS, DIFERENTES SABORES.
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.588
$ 6.588
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE HIERBAS SURTIDAS SUPREMO 100 BOLSITAS
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE EN BOLSITA LIPTON 100 BOLSITAS.
$ 3.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Caja
QUAKER INSTANTÁNEA 900 GR.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE BROWNIE 250 GRS.
$ 1.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.425
$ 8.425
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad
LECHE CAJA 200 CC SEMIDESCREMADA.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
NESCAFE TRADICION 170 GRS.
$ 3.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
kilogramo
SAL FINA
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 770
$ 770
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.448
$ 1.448
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
kilogramo
MANJAR COLUN 1 KG.
$ 2.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.490
$ 4.490
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
ACEITE DE OLIVA
$ 6.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.243
$ 6.243
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETA DULCE COSTA 120 GR.
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.650
$ 5.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS DE AGUA COSTA 210 GR.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
14111705
Servilletas de papel
6
Paquete
SERVILLETA CORRIENTE MAGIKLIN 40 UN.
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792
$ 792
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Frasco
STEVIA LÍQUIDA OK IANSA 250 CC.
$ 2.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.794
$ 5.794
Total Neto
$ 79.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.126
TOTAL OC
$ 94.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.