Orden de Compra. Nº1664-710-SE21 "FRUTA Y VERDURA HOSPITALIZADOS - SEPTIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-710-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA HOSPITALIZADOS - SEPTIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1664-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1073
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna Fresia
Impuesto 32617,3
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Owatch Servicios Integrales
Razón Social Marketing & Eventos Claudio Andres Pincheira Moran
R.U.T. 76.585.252-8
Sucursal Owatch Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaFRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. G/D N° 1287-1288-1310-1311-1321-1322 PERIODO SEPTIEMBRE 2021FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. G/D N° 1287-1288-1310-1311-1321-1322 PERIODO SEPTIEMBRE 2021 $ 171.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.670 $ 171.670
Total Neto $ 171.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.617
TOTAL OC $ 204.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.