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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1664-773-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA RLTY-56 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-19-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.271-7 |
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Dirección de Facturación |
San José 301 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
40865,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
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Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | | ALINEACION, SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, GRUPO KAUFMANN, |
$ 98.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.800
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$ 98.800
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | | PLUMILLAS |
$ 86.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.280
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$ 86.280
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | | INSUMOS VARIOS |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 215.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.865
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$ 255.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.