|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1664-827-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ventilador y adhesivo vitral |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.271-7 |
|
Dirección de Facturación |
San José 301 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS |
|
Razón Social |
SODIMAC S.A.
|
|
R.U.T. |
96.792.430-k |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49241703
| Ventilador de balneario | 1 | Unidad | | VENTILADOR BOX 10 BLACK ENAX. |
$ 15.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.900
|
$ 15.900
|
31201611
| Adhesivos de láminas | 20 | Rollo | | PVC ADHESIVO TRANS. PTOS. NG 45X200 |
$ 3.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.800
|
$ 69.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 85.700
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.