Orden de Compra. Nº1664-902-SE18 "REP. y MANTENCION AMBULANCIA PAT: FWJK-42"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-902-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra REP. y MANTENCION AMBULANCIA PAT: FWJK-42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna Fresia
Impuesto 133858,61
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida MANTENIMIENTO KAUFMANN REALIZAR PAUTA DE CHEQUEO RENOVAR MANGUERAS DE CALEFACCION $ 211.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definida REPUESTOS: FILTRO ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO RACOR SPRINTER, TAMIZ, JUNTA ANULAR, CARTUCHO FILTRO DE AIRE, ACEITE CAJA DE CAMBIO, JUNTA ANULAR TOBERA, TORNILLO COLLAR ESFÉRICO. $ 352.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.491 $ 352.491
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad INSUMOS VARIOS, 2 MTS DE MANGUERA SEGUN MEDIDA. $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad LUBRICANTES: RIMULA R6 10W40 SPIRAX S6 75W90 SPIRAZ S6 75W90 $ 114.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.928 $ 114.928
Total Neto $ 704.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.859
TOTAL OC $ 838.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.