Orden de Compra. Nº1665-154-SE07 "Alimentos y mat. of.aseo marzo 07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-154-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y mat. of.aseo marzo 07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Fact. 58274 - Convenio suministro Orden interna serv. alimentación y hosp. adjuntas 52-59-64
Proveniente de Licitación 1665-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna -1
Impuesto 9907,1453
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social 2562570-6
R.U.T. 2.562.570-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorio  $ 25.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.588 $ 25.588
50101540
Verduras estables sin refrigerar2UnidadVerduras estables sin refrigerarBolsas de papas $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
50221101
Granos de Cereales10UnidadGranos de CerealesArroz $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.034
14111703
Toallas de papel10UnidadToallas de papel  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
15121517
Jabones lubricantes2UnidadJabones lubricantesJabón liquido $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalCif $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBolsas de basura  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 52.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.907
TOTAL OC $ 62.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.