Orden de Compra. Nº1665-156-SE14 "materiales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-156-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2014
Nombre de la Orden de Compra materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna Chaitén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercilal El Rayo ltda
Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.627.840-k
Sucursal Comercilal El Rayo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidacompra libro de ventas solicitado por la señora Beatriz Palomo para contabilidad  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidacompra de un fitting para baño reparación del baño sala multiuso.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
51102702
Agua destilada para irrigación12Unidad no definidacompra de agua destilada por bidones de 5 litros C/U para el servicio de esterilización y el servicio de dental solicitado por el DR. Juan Cristóbal Elicer.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
46171501
Candados2Unidad no definidacompra de dos candados para las puertas de la sala multiuso y el fogón.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 50.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 50.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.