Orden de Compra. Nº
1665-210-SE07
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Conpra por convenio suministro 07
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1665-210-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
Conpra por convenio suministro 07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Por modalidad de convenio, año 2007, pedido mes de abril F- 3635
Proveniente de Licitación
1665-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T.
61.602.311-K
Dirección de Unidad de Compra
AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T.
61.602.311-K
Dirección de Facturación
AV. CARRERA PINTO 153
Comuna
-1
Impuesto
34631,4482
Dirección de Envío de la Factura
AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ADIER VILLARROEL SOTO
R.U.T.
4.118.863-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
60
Unidad
Huevos frescos
Convenio suministro
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.034
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
Limpiadores de uso general
Guías adjuntas
$ 19.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.017
$ 19.017
50101636
Fruta estable sin refrigerar
1
Unidad
Fruta estable sin refrigerar
detalle en guias adjunto
$ 15.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.252
$ 15.252
14111509
Artículos de escritorio
1
Unidad
Artículos de escritorio
Detalle en guias anexo.
$ 40.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.134
$ 40.134
50101540
Verduras estables sin refrigerar
1
Unidad
Verduras estables sin refrigerar
Detalle guías adjunto en anexo
$ 27.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.290
$ 27.290
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad
Verduras congeladas
Detalle guías adjunto en anexo.
$ 8.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.462
$ 8.462
50111511
Carne de ave o carne congelada
8
Unidad
Carne de ave o carne congelada
Pollo
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
52141802
Estufas domésticas
1
Unidad
Estufas domésticas
Halogena para uso en KSL
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
50131801
Queso natural
1
Unidad
Queso natural
cecinas y quesos
$ 7.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.105
$ 7.105
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartuchos de tinta
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.361
$ 13.361
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera
41
Unidad
Jugo Estable fuera de la nevera
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.888
$ 6.891
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
17
Unidad
Postres, helados o yogurt congelado
yogurt batido
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.853
$ 1.857
Total Neto
$ 182.271
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.631
TOTAL OC
$ 216.902
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.