Orden de Compra. Nº1665-210-SE07 "Conpra por convenio suministro 07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-210-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Conpra por convenio suministro 07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por modalidad de convenio, año 2007, pedido mes de abril F- 3635
Proveniente de Licitación 1665-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna -1
Impuesto 34631,4482
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO
R.U.T. 4.118.863-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos60UnidadHuevos frescosConvenio suministro $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.034
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalGuías adjuntas $ 19.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.017 $ 19.017
50101636
Fruta estable sin refrigerar1UnidadFruta estable sin refrigerardetalle en guias adjunto $ 15.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.252 $ 15.252
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorioDetalle en guias anexo. $ 40.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.134 $ 40.134
50101540
Verduras estables sin refrigerar1UnidadVerduras estables sin refrigerarDetalle guías adjunto en anexo $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.290 $ 27.290
50101539
Verduras congeladas1UnidadVerduras congeladasDetalle guías adjunto en anexo. $ 8.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.462 $ 8.462
50111511
Carne de ave o carne congelada8UnidadCarne de ave o carne congeladaPollo $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
52141802
Estufas domésticas1UnidadEstufas domésticasHalogena para uso en KSL $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
50131801
Queso natural1UnidadQueso naturalcecinas y quesos $ 7.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.105 $ 7.105
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tinta  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera41UnidadJugo Estable fuera de la nevera  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.891
50192303
Postres, helados o yogurt congelado17UnidadPostres, helados o yogurt congeladoyogurt batido $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853 $ 1.857
Total Neto $ 182.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.631
TOTAL OC $ 216.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.