Orden de Compra. Nº1665-338-SE07 "Mat. de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-338-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Mat. de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Modalidad convenio suministro compra mes de ag. 07. ID 1665-3-L107 Fact. N° 1373 orden interna N° 250
Proveniente de Licitación 1665-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna -1
Impuesto 8428,59
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social maria isabel ubilla briones
R.U.T. 7.123.503-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio1UnidadArtículos de escritorioGuiá 621-622 $ 44.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.361 $ 44.361
Total Neto $ 44.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.429
TOTAL OC $ 52.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.