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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1665-378-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1665-5-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
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R.U.T. |
61.602.311-k |
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Dirección de Facturación |
AV. CARRERA PINTO 153 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
4529,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CARRERA PINTO 153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERAS MAYORGA |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
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R.U.T. |
8.225.091-3 |
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Sucursal |
MADERAS MAYORGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171501
| Candados | 1 | Unidad no definida | candado | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.345
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$ 1.345
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad no definida | ampolleta | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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24101501
| Carretillas | 1 | Unidad no definida | Rueda de carretilla | |
$ 12.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.185
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$ 12.185
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 3 | Unidad no definida | Baldes plásticos | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.075
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$ 9.075
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46171501
| Candados | 1 | Unidad no definida | Portacandados | |
$ 521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 521
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$ 521
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Total Neto
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$ 23.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.530
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$ 28.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.