Orden de Compra. Nº1665-471-SE25 "TRASLADO DE ENCOMIENDAS SCN°421"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-471-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ENCOMIENDAS SCN°421
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1665-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 844
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna *
Impuesto 211394,95
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.758.740-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101501
Transporte aéreo nacional de carga1Unidad no definidaOT 31010037-31010055-31010063-32001617-31010071-31010079-32001624-31010126-31010132-31010155-32001638-31010176-32001641-31010186-31010195-31010209-32001650-31010233-31010240-31010241-32001654-31010248-31010258-31010266-31010274-31010275-31010276-31010283-31010311-32001667-31010321-32001673-31010361-31010369-31010378-31010387-31010396-31010401-31010405-31010406-31010412-31010417.-  $ 1.112.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.605 $ 1.112.605
Total Neto $ 1.112.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.395
TOTAL OC $ 1.324.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.