Orden de Compra. Nº1665-577-SE16 "Articulos de Ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-577-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1665-5-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-k
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna Chaitén
Impuesto 2982,43
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercilal El Rayo ltda
Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.627.840-k
Sucursal Comercilal El Rayo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos roscadores1UnidadSegún solicitud de compra N° 117  $ 15.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.697 $ 15.697
Total Neto $ 15.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.982
TOTAL OC $ 18.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.