Orden de Compra. Nº1665-67-SE08 "Convenio suministro - Fletes"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-67-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 14-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro - Fletes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por modalidad de convenio suministro. ID 1665-10-CO08 Factura N° 1199
Proveniente de Licitación 1665-10-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
R.U.T. 61.602.311-K
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna -1
Impuesto 798,38
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATAGONIA AIRLINES LIMITADA
R.U.T. 77.349.530-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Toda la carga desde 0 hasta 2 kilos1UnidadToda la carga desde 0 hasta 2 kilosSobre guias 13153-13167-13172 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 4.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798
TOTAL OC $ 5.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.