Orden de Compra. Nº1665-74-SE07 "Mat. aseo-lav-alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1665-74-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2007
Nombre de la Orden de Compra Mat. aseo-lav-alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por modalidad de convenio se compra alimentos perecibles y otros materiales consumo enero 07.- Fact. 961 Orden interna serv. alimentación adjuntas y otros serv. Hospital N°17-19-38-
Proveniente de Licitación 1665-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN
Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153
Comuna -1
Impuesto 17882,3003
Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Julian Segundo Medrano Cardenas
R.U.T. 7.080.730-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas2BotellaAliño de ensaladasjugo limon $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
50192301
Postres preparados30CajaPostres preparadosFlan y gelatinas $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.286
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalDetalle en guía 2393-2403 $ 57.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.563 $ 57.563
47131811
Productos de lavandería30UnidadProductos de lavanderíaCloro $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLeche o productos de mantequillaLeche 200cc. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadLeche o productos de mantequillaYogurt vasito $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
50192401
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta20PaqueteMermeladas o gelatinas o conservas de fruta  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.370
Total Neto $ 94.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.882
TOTAL OC $ 111.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.