|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1665-80-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Recarga de extintores 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
|
|
R.U.T. |
61.602.311-k |
|
Dirección de Facturación |
AV. CARRERA PINTO 153 |
|
Comuna |
Chaitén
|
|
Impuesto |
41135 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. CARRERA PINTO 153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mario Fuentes Gutierrez |
|
Razón Social |
MARIO IVAN FUENTES GUTIERREZ
|
|
R.U.T. |
5.590.422-7 |
|
Sucursal |
Mario Fuentes Gutierrez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Recarga de extintores (15) | |
$ 216.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 216.500
|
$ 216.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 216.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.135
|
|
$ 257.635
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.