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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1665-83-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS SCN°135 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-75-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.311-k |
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Dirección de Facturación |
AV. CARRERA PINTO 153 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
42560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CARRERA PINTO 153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) |
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Razón Social |
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.828.310-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271802
| Nebulizadores o accesorios | 20 | Unidad no definida | "ROLLO PAPEL TÉRMICO SM 110 HD 110MMX20M,
MARCA SONOMED."
PAPEL IMPRESION HD 110 MM X 20 M FOTO P/EXAMEN ULTRASONOGRAFICO ECOGRAFIA RO ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO
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$ 11.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.560
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$ 266.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.